EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 05050010

Data: 05/05/2025

Valor: R$ 57.762,60

Fornecedor: A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME.

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 1312.01/2024

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.03.02/2025.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/06/2025 4875 2025 2.415,30
18/06/2025 4892 2025 3.043,40

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/06/2025 18060008 2025 3.043,40
11/07/2025 11070002 2025 2.415,30

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