07/05/2025
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26020001 VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDAEES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA DISPENSA Nº 18.02.01/2025, CONFORME O CONTRATO DE Nº 26.02.01/2025 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 1.458,15
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LIQUIDADO
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05/05/2025
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05050014 MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.03.05/2025.
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R$ 47.800,00
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EMPENHADO
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05/05/2025
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05050013 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.03.04/2025.
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R$ 5.290,58
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EMPENHADO
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05/05/2025
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05050012 LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.03.03/2025.
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R$ 9.580,77
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EMPENHADO
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05/05/2025
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05050011 LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.03.03/2025.
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R$ 11.309,05
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EMPENHADO
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05/05/2025
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05050010 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.03.02/2025.
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R$ 57.762,60
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EMPENHADO
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05/05/2025
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05050009 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.03.02/2025.
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R$ 17.137,40
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EMPENHADO
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05/05/2025
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05050008 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1312.01/2024, CONFORME O CONTRATO DE Nº 31.03.01/2025.
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R$ 9.521,15
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EMPENHADO
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05/05/2025
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05050007 MARIA DO SOCORRO VIRGINIO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.05.0007, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 12/2025 NO DIA 09/05/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 13/2025 NO DIA 12/05/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 14/2025 NO DIA 19/05/2025, E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 15/2025 NO DIA 26/05/2025.
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R$ 720,00
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EMPENHADO
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05/05/2025
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05050006 JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.05.0006, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 12/2025 NO DIA 09/05/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 13/2025 NO DIA 12/05/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 14/2025 NO DIA 19/05/2025, E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 15/2025 NO DIA 26/05/2025.
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R$ 720,00
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EMPENHADO
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05/05/2025
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05050005 JOSE FRANCINALDO FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.05.0005, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 12/2025 NO DIA 09/05/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 13/2025 NO DIA 12/05/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 14/2025 NO DIA 19/05/2025, E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 15/2025 NO DIA 26/05/2025.
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R$ 720,00
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EMPENHADO
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05/05/2025
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05050004 JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.05.0004, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 12/2025 NO DIA 09/05/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 13/2025 NO DIA 12/05/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 14/2025 NO DIA 19/05/2025, E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 15/2025 NO DIA 26/05/2025.
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R$ 720,00
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EMPENHADO
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05/05/2025
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05050003 FRANCISCO EDVAN DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.05.0003, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 12/2025 NO DIA 09/05/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 13/2025 NO DIA 12/05/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 14/2025 NO DIA 19/05/2025, E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 15/2025 NO DIA 26/05/2025.
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R$ 720,00
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EMPENHADO
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05/05/2025
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05050002 ERNANDO ESTEVAM NOGUEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.05.0002, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 12/2025 NO DIA 09/05/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 13/2025 NO DIA 12/05/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 14/2025 NO DIA 19/05/2025, E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 15/2025 NO DIA 26/05/2025.
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R$ 720,00
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EMPENHADO
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05/05/2025
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05050001 ANTONIA LENI FREITAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 05.05.0001, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 12/2025 NO DIA 09/05/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 14/2025 NO DIA 19/05/2025, E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 15/2025 NO DIA 26/05/2025.
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R$ 540,00
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EMPENHADO
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30/04/2025
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01040003 FRANCISCO EDVAN DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0003, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 08/2025 NO DIA 07/04/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 09/2025 NO DIA 14/04/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 10/2025 NO DIA 21/04/2025, E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 11/2025 NO DIA 28/04/2025.
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R$ 720,00
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LIQUIDADO
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30/04/2025
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01040005 JOSE FRANCINALDO FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0005, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 08/2025 NO DIA 07/04/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 09/2025 NO DIA 14/04/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 10/2025 NO DIA 21/04/2025, E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 11/2025 NO DIA 28/04/2025.
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R$ 720,00
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PAGO
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30/04/2025
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01040004 JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0004, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 08/2025 NO DIA 07/04/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 09/2025 NO DIA 14/04/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 10/2025 NO DIA 21/04/2025, E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 11/2025 NO DIA 28/04/2025.
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R$ 720,00
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PAGO
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30/04/2025
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01040003 FRANCISCO EDVAN DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0003, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 08/2025 NO DIA 07/04/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 09/2025 NO DIA 14/04/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 10/2025 NO DIA 21/04/2025, E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 11/2025 NO DIA 28/04/2025.
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R$ 720,00
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PAGO
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30/04/2025
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01040002 ERNANDO ESTEVAM NOGUEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0002, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 08/2025 NO DIA 07/04/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 09/2025 NO DIA 14/04/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 10/2025 NO DIA 21/04/2025, E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 11/2025 NO DIA 28/04/2025.
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R$ 720,00
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PAGO
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30/04/2025
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01040001 ANTONIA LENI FREITAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 01.04.0001, PARA COMPARECER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 08/2025 NO DIA 07/04/20205, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 09/2025 NO DIA 14/04/2025, SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 10/2025 NO DIA 21/04/2025, E SESSÃO ORDINÁRIA DE Nº 11/2025 NO DIA 28/04/2025.
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R$ 720,00
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PAGO
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30/04/2025
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02010009 JP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM AMBIENTE WEB SEGURO (HTTPS) , PARA IMPLANTAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DIGITAL DO PROCESSO, ASSINADO ELETRONICAMENTE, DESTINADO A GERAR EM MEIO VIRTUAL AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2908.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2009.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 3.500,00
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PAGO
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30/04/2025
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02010015 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 108.921,01
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PAGO
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30/04/2025
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02010001 ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRI LTDA EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2003.01/2023, CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.04.01/2023 EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 12.850,00
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PAGO
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30/04/2025
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05020001 JARDEL PAIVA ROCHA0117387533 MEI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSERTO, INSTALAÇÕES, LIMPEZA E SUPORTE TÉCNICO NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 0601.01/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 812,50
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PAGO
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30/04/2025
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05020002 JARDEL PAIVA ROCHA0117387533 MEI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
PAGAMENTO REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PREVENTIVA DE REDE, MONITORAMENTO DE VELOCIDADE DE BANDA DE REDE, VERIFICAÇÃO DE CABOS E CONECTORES, VERIFICAÇÃO DE SINAL DE WIFI, CONFIGURAÇÃO E ACESSO E ROTEADORES PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME O CONTRATO DE Nº 0601.02/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 437,50
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PAGO
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30/04/2025
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02010008 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA VIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 1001.01/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 139,00
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PAGO
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30/04/2025
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02010020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
RECOLHIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 17.197,11
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LIQUIDADO
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30/04/2025
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02010019 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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R$ 76,93
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PAGO
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30/04/2025
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02010021 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 560,23
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LIQUIDADO
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